8-86161-31360

Финансово-хозяйственная деятельность

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 2 0 1 4 ГОД

МО ДОСААФ России Крыловского района_________

( наименование организаций )

п/п

Наименование статей

Сумма на год

(тыс. руб.)

В том числе по кварталом

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

1

I переходящий остаток

         

2

(Справочно)

Членские взносы

37

7,8

11,4

10

7,8

3

Лотерея (только прибыль

организаций)

         

4

II Доходы всего, в т. ч.

         

5

Платная подготовка кадров

6900

1500

2025

1875

1500

6

Аренда

-

-

-

-

-

7

Тиры

-

-

-

-

-

8

Другие

-

-

-

-

-

9

Итого доходов

6900

1500

2025

1875

1500

10

III Расходы:

         

11

Себестоимость работ,

услуг, в том числе

6530,5

1416

1957,5

1741

1416

12

Материальные затраты, в

том числе:

1575,7

336,6

487,9

414,6

336,6

 

---ГСМ для учебных целей

750

187

188

187

188

 

приобретение запасных

частей и ремонт техники

276

64

74

74

64

 

--оплата коммунальных услуг

103

20

30

32

21

 

--другие материальные затраты

40

15

5

5

15

13

Затраты на оплату труда

2860

715

715

715

715

 

-учебная заработная плата

1716

429

429

429

429

 

-администр.-управленч. и обслуж.

персонал

1144

286

286

286

286

13

Начисления на зарплату

590

147

148

147

148

15

Амортизационные отчисления

199

50

50

50

49

16

Прочие затраты, всего в том числе

1006

230

273

233

270

 

--транспортный налог

16

4

4

4

4

 

--земельный налог

-

-

-

-

-

 

--плата за аренду земли

52

13

13

13

13

 

-расходы по ремонту зданий и

сооружений

820

185

225

185

225

 

--командировки и служебные разъезды

62

15

16

16

15

 

-- услуги связи

8

2

2

2

2

 

--канцелярские и хозяйственные

расходы

27

6

7

8

6

 

-- другие расходы

21

5

6

5

5

17

Прочие расходы, не входящие

в себестоимость:

687,7

150

200,2

187,5

150

 

- Отчисления вышестоящей

организации для аккумулирования и

перераспределения средств в целях

обеспечения подготовки граждан по

ВУС, военно-патриотического

воспитания молодежи,развития авиационных, технических и военно-патриотических видов спорта

687,7

150

200,2

187,5

150

 

--налог на имущество

-

-

-

-

-

18

Итого расходов: (11+17)

6530,5

1416

1957,5

1741

1416

 

IV Прибыль (9 -18)

369,5

84

67,5

134

84

19

Налог на прибыль согл. Гл. 25

-

-

-

-

-

Налог по УСНО согл. Гл 26,2

207

45

60,7

56,3

45

20

Направлено на уставные задачи и

соц. выплаты, в т.ч.

474

131

121

101

121

 

-капитальные затраты

430

120

110

90

110

 

-спорт мероприятия

12

3

3

3

3

 

-орг массовая работа

12

3

3

3

3

 

-социальные выплаты

20

5

5

5

5

20

V Прибыль не распределенная

162,5

39

6,8

77,7

39

Главный бухгалтер __________ ( Леошко Н.В.)